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Audit interne des processus financiers et administratifs - Unité de gestion des Voies navigables en Ontario: R62-466/2016F-PDF

rapport final, juillet 2016 /

« L'objectif du présent audit de conformité consiste à fournir à la haute direction l’assurance qu’il existe au sein de l’unité de gestion des voies navigables en Ontario un cadre de contrôle adéquat permettant que les activités d’approvisionnement soient menées avec efficacité, d’une manière équitable et transparente conformément aux exigences et politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor et de l’Agence Parcs Canada. Pour atteindre cet objectif, nous avons effectué des travaux d’audit à l’unité de gestion pour les deux principaux processus suivants soit la passation des marchés et les approvisionnements faits par cartes d’achat. La période d’examen de l’audit a porté sur l’ensemble de l’exercice financier 2014-2015. La méthode d’audit comprenait une visite au bureau de l’Unité de gestion des voies navigables en Ontario, des entrevues avec le personnel concerné ainsi que l’examen de transactions effectuées pour les processus identifiés »--Sommaire, p. 4.

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Department/Agency Parcs Canada. Bureau de la vérification interne et de l'évaluation.
Title Audit interne des processus financiers et administratifs - Unité de gestion des Voies navigables en Ontario
Subtitle rapport final, juillet 2016 /
Publication Type Monograph
Language [French]
Other Language Editions [English]
Format Electronic
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Note Publ. aussi en anglais sous le titre : Internal audit of financial and administrative processes - Ontario Waterways Field Unit: final report, July 2016. Titre de la couv. « Rapport présenté au Comité de vérification de Parcs Canada : le 28 novembre 2016 Approuvé par le directeur général de l’Agence Parcs Canada : le 12 janvier 2017. »
Date [2017], c2016.
Number of Pages 32 p. :
ISBN 978-0-660-05901-3
Catalogue Number
  • R62-466/2016F-PDF
Subject Terms Institution fédérale, Vérification interne