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043 |an-cn---
0861 |aCP22-118/2015F-PDF
24500|aVérification des contrôles internes en matière de rapports financiers |h[ressource électronique] : |brapport final.
260 |a[Ottawa] : |bBureau du Conseil privé, Division de la vérification et de l'évaluation, |c2015.
300 |aiii, 14 p.
500 |aTitre pris sur la couv.
500 |a« 16 septembre 2015. »
500 |aPublié aussi en anglais sous le titre: Audit of internal controls over financial reporting : final report.
520 |aL’objectif général de la vérification était d’évaluer si le Bureau du Conseil privé avait établi un cadre efficace de contrôles de gestion pour maintenir et évaluer le système des contrôles internes en matière de rapports financiers (CIRF) pour soutenir la Déclaration annuelle de responsabilité de la direction du ministère englobant les contrôles internes en matière de rapports financiers.
69207|2gccst|aVérification
69207|2gccst|aGestion financière
7101 |aCanada. |bBureau du Conseil privé. |bDivision de la vérification et de l'évaluation.
77508|tAudit of internal controls over financial reporting |w(CaOODSP)9.831146
85640|qPDF|s116 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2017/bcp-pco/CP22-118-2015-fra.pdf