000
| 01559cam 2200265za 4500 |
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001 | 9.831161 |
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003 | CaOODSP |
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005 | 20221107145705 |
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007 | cr ||||||||||| |
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008 | 170124s2015 onc #o f000 0 fre d |
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040 | |aCaOODSP|bfre |
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043 | |an-cn--- |
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086 | 1 |aCP22-118/2015F-PDF |
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245 | 00|aVérification des contrôles internes en matière de rapports financiers |h[ressource électronique] : |brapport final. |
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260 | |a[Ottawa] : |bBureau du Conseil privé, Division de la vérification et de l'évaluation, |c2015. |
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300 | |aiii, 14 p. |
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500 | |aTitre pris sur la couv. |
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500 | |a« 16 septembre 2015. » |
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500 | |aPublié aussi en anglais sous le titre: Audit of internal controls over financial reporting : final report. |
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520 | |aL’objectif général de la vérification était d’évaluer si le Bureau du Conseil privé avait établi un cadre efficace de contrôles de gestion pour maintenir et évaluer le système des contrôles internes en matière de rapports financiers (CIRF) pour soutenir la Déclaration annuelle de responsabilité de la direction du ministère englobant les contrôles internes en matière de rapports financiers. |
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692 | 07|2gccst|aVérification |
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692 | 07|2gccst|aGestion financière |
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710 | 1 |aCanada. |bBureau du Conseil privé. |bDivision de la vérification et de l'évaluation. |
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775 | 08|tAudit of internal controls over financial reporting |w(CaOODSP)9.831146 |
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856 | 40|qPDF|s116 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2017/bcp-pco/CP22-118-2015-fra.pdf |
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