Audit interne des processus financiers et administratifs - Unité de gestion des Voies navigables en Ontario : rapport final / Bureau de l’audit interne et de l’évaluation.: R62-466/2016F-PDF
« L'objectif du présent audit de conformité consiste à fournir à la haute direction l’assurance qu’il existe au sein de l’unité de gestion des voies navigables en Ontario un cadre de contrôle adéquat permettant que les activités d’approvisionnement soient menées avec efficacité, d’une manière équitable et transparente conformément aux exigences et politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor et de l’Agence Parcs Canada. Pour atteindre cet objectif, nous avons effectué des travaux d’audit à l’unité de gestion pour les deux principaux processus suivants soit la passation des marchés et les approvisionnements faits par cartes d’achat. La période d’examen de l’audit a porté sur l’ensemble de l’exercice financier 2014-2015. La méthode d’audit comprenait une visite au bureau de l’Unité de gestion des voies navigables en Ontario, des entrevues avec le personnel concerné ainsi que l’examen de transactions effectuées pour les processus identifiés » -- Sommaire, p. 4.
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| Department/Agency |
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| Title | Audit interne des processus financiers et administratifs - Unité de gestion des Voies navigables en Ontario : rapport final / Bureau de l’audit interne et de l’évaluation. |
| Publication type | Monograph |
| Language | [French] |
| Other language editions | [English] |
| Format | Digital text |
| Electronic document | |
| Note(s) |
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| Publishing information |
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| Description | 32 p. : graph. en coul. |
| ISBN | 9780660059013 |
| Catalogue number |
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| Subject terms |
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