000 01859cam  2200301zi 4500
0019.931878
003CaOODSP
00520240104085214
006m     o  d f      
007cr |n|||||||||
008231229e202209##onc     o    f|0| 0 fre d
040 |aCaOODSP|bfre|erda|cCaOODSP
043 |an-cn---
0861 |aR118-11/2022F-PDF
24500|aAudit des contrôles internes en matière de rapports financiers : |brapport d’audit interne / |cpréparé par la Direction générale des services de vérification et d’assurance.
264 1|a[Ottawa] : |bGovernment of Canada = Gouvernement du Canada, |cseptembre 2022.
300 |a1 ressource en ligne (ii, 31 pages)
336 |atexte|btxt|2rdacontent/fre
337 |ainformatique|bc|2rdamedia/fre
338 |aressource en ligne|bcr|2rdacarrier/fre
500 |aPublié aussi en anglais sous le titre : Audit of internal controls over financial reporting: internal audit report.
520 |a« L’objectif de l’audit était de fournir l’assurance que les processus soutenant le plan de contrôle interne de SAC et de RCAANC sont alignés sur les exigences relatives aux CIRF de la Politique sur la gestion financière du CT et répondent aux besoins en matière de champ d’application et de supervision de chaque ministère »--page 2.
61016|aCanada. |bServices aux Autochtones Canada|xAudit.
61016|aCanada. |bRelations Couronne-Autochtones et affaires du Nord Canada|xAudit.
7101 |aCanada. |bServices aux Autochtones Canada, |eorganisme de publication.
7101 |aCanada. |bRelations Couronne-Autochtones et affaires du Nord Canada, |eorganisme de publication.
77508|tAudit of internal controls over financial reporting : |w(CaOODSP)9.931173
85640|qPDF|s576 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2023/sac-isc/R118-11-2022-fra.pdf