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      <marc:subfield code="a">R62-463/2016F-PDF</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Parcs Canada. </marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Audit du système de Points de vente (PDV) </marc:subfield>
      <marc:subfield code="h">[ressource électronique] / </marc:subfield>
      <marc:subfield code="c">Bureau de l'audit interne et de l'évaluation.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Audit du système Point de vente (PDV)</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">[Gatineau, QC] : </marc:subfield>
      <marc:subfield code="b">Parcs Canada, </marc:subfield>
      <marc:subfield code="c">c2016.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">34 p.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Publ. aussi en anglais sous le titre : Point of Sale (POS) audit report.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Titre de la couv.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">« Rappot final, 27 juin 2016. »</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">« Rapport soumis au Comité d’audit de Parcs Canada : le 2 juin 2016. Approuvé par le Directeur général de l’Agence: le 29 août 2016. »</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Comprend des références bibliographiques.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">« Le système Point de vente (PDV) a été implanté à travers l’Agence Parcs Canada (APC) au cours de la saison d’opérations 2013 dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation afin de faciliter et standardiser la perception des recettes et l’information financière qui étaient auparavant recueillies via différents systèmes (Vectron, systèmes manuels etc.). La sélection de ce système avait également pour but de permettre à l’Agence de recueillir, de stocker et de gérer les renseignements de gestion. Le système est principalement géré par une équipe interne de Parcs Canada et les données sont stockées sur des serveurs de l’Agence. L’Agence obtient également le support d’un tiers pour la configuration et l’administration du système ainsi que pour le support aux usagers. En date de novembre 2014, plus de 250 terminaux étaient répartis dans 32 unités de gestion (UG). L’objectif de l’audit visait à évaluer le caractère adéquat du cadre de contrôle (gouvernance, contrôles internes, gestion du risque) en place pour supporter la collecte de données financières des renseignements de gestion via le système PDV. L’étendue de l’audit comprenait un échantillon de parcs nationaux et de lieux historiques nationaux qui assurait une représentativité des différents types d’opérations ayant cours à Parcs Canada. Les données utilisées pour fins d’analyse dataient d’entre le 1er avril et le 30 novembre 2014 »--Sommaire exécutif, p. 3.</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Institution fédérale</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Gestion financière</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="a">Vérification interne</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="t">Point of Sale (POS) audit report </marc:subfield>
      <marc:subfield code="w">(CaOODSP)9.818224</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="q">PDF</marc:subfield>
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      <marc:subfield code="u">https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/pc/R62-463-2016-fra.pdf</marc:subfield>
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