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043 |an-cn---
0861 |aBT66-37/2009F-PDF
24500|aVérification interne horizontale des mécanismes de contrôle des dépenses à risque élevé dans les grands ministères et organismes |h[ressource électronique].
260 |aOttawa : |bSecrétariat du Conseil du Trésor du Canada, |c2009.
300 |a12 p.
500 |a« Publié : le 2009-00-15. »
500 |aTitre pris sur la couv.
500 |aPubl. aussi en format HTML.
500 |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Horizontal internal audit of high risk expenditure controls in large departments and agencies.
520 |a« La vérification avait pour objet d'évaluer la pertinence et l'efficacité des processus de détection des opérations à risque élevé qui sont en place afin d'assurer des pratiques de vérification des comptes efficaces. Nous avons examiné la gestion des risques entourant le contrôle des dépenses et les pratiques existantes dans un échantillon de grands ministères et organismes (GMO) afin de déterminer si la gestion des dépenses était exercée avec un bon rapport coût-efficacité et avec efficience tout en mettant en oeuvre le niveau de contrôle requis » -- Sommaire, p. 1.
69207|2gccst|aGouvernement fédéral
69207|2gccst|aGestion des risques
69207|2gccst|aVérification interne
7101 |aCanada. |bConseil du trésor.
77508|tHorizontal internal audit of high risk expenditure controls in large departments and agencies |w(CaOODSP)9.852532
85640|qPDF|s734 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sct-tbs/BT66-37-2009-fra.pdf
8564 |qHTML|sS.O.|uhttps://publiservice.tbs-sct.gc.ca/report/orp/2009/hia-vih-fra.asp