000
| 01518nam 2200325za 4500 |
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001 | 9.865896 |
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003 | CaOODSP |
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005 | 20221107161919 |
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007 | cr ||||||||||| |
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008 | 181211s2017 onc o f000 0 fre d |
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040 | |aCaOODSP|bfre |
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043 | |an-cn--- |
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086 | 1 |aD58-285/2017F-PDF |
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245 | 00|aVérification de la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne - étape 2 |h[ressource électronique]. |
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260 | |a[Ottawa] : |bDéfense nationale, |c2017. |
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300 | |aiv, 11, [5] p. |
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500 | |aPubl. aussi en anglais sous le titre : Audit of Policy on Internal Control implementation - phase 2. |
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500 | |aTitre de la couv. |
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500 | |a« Revu par le SMA(Svcs Ex) conformément à la Loi sur l'accès à l'information. Renseignements NON CLASSIFIÉS. » |
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500 | |a« Rapport final : mars 2017. » |
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500 | |aPubl. par : Sous-ministre adjoint (Services d'examen). |
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500 | |aPubl. aussi en format HTML. |
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692 | 07|2gccst|aGestion financière |
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692 | 07|2gccst|aVérification |
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693 | 4|aCanada. Ministère de la défense nationale |
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710 | 1 |aCanada. |bMinistère de la défense nationale. |bSous-ministre adjoint (Services d'examen) |
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775 | 08|tAudit of Policy on Internal Control implementation - phase 2 |w(CaOODSP)9.865890 |
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856 | 40|qPDF|s174 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2018/mdn-dnd/D58-285-2017-fra.pdf |
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856 | 4 |qHTML|sS.O.|uhttp://www.forces.gc.ca/fr/a-propos-rapports-pubs-verifi-eval/279p1850-3-014.page |
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