000
| 01859nam 2200301zi 4500 |
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001 | 9.931878 |
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003 | CaOODSP |
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005 | 20240104085214 |
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006 | m o d f |
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007 | cr |n||||||||| |
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008 | 231229e202209##onc o f|0| 0 fre d |
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040 | |aCaOODSP|bfre|erda|cCaOODSP |
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043 | |an-cn--- |
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086 | 1 |aR118-11/2022F-PDF |
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245 | 00|aAudit des contrôles internes en matière de rapports financiers : |brapport d’audit interne / |cpréparé par la Direction générale des services de vérification et d’assurance. |
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264 | 1|a[Ottawa] : |bGovernment of Canada = Gouvernement du Canada, |cseptembre 2022. |
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300 | |a1 ressource en ligne (ii, 31 pages) |
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336 | |atexte|btxt|2rdacontent/fre |
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337 | |ainformatique|bc|2rdamedia/fre |
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338 | |aressource en ligne|bcr|2rdacarrier/fre |
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500 | |aPublié aussi en anglais sous le titre : Audit of internal controls over financial reporting: internal audit report. |
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520 | |a« L’objectif de l’audit était de fournir l’assurance que les processus soutenant le plan de contrôle interne de SAC et de RCAANC sont alignés sur les exigences relatives aux CIRF de la Politique sur la gestion financière du CT et répondent aux besoins en matière de champ d’application et de supervision de chaque ministère »--page 2. |
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610 | 16|aCanada. |bServices aux Autochtones Canada|xAudit. |
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610 | 16|aCanada. |bRelations Couronne-Autochtones et affaires du Nord Canada|xAudit. |
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710 | 1 |aCanada. |bServices aux Autochtones Canada, |eorganisme de publication. |
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710 | 1 |aCanada. |bRelations Couronne-Autochtones et affaires du Nord Canada, |eorganisme de publication. |
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775 | 08|tAudit of internal controls over financial reporting : |w(CaOODSP)9.931173 |
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856 | 40|qPDF|s576 Ko|uhttps://publications.gc.ca/collections/collection_2023/sac-isc/R118-11-2022-fra.pdf |
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