Audit des contrôles internes en matière de rapports financiers : rapport d’audit interne / préparé par la Direction générale des services de vérification et d’assurance. : R118-11/2022F-PDF
« L’objectif de l’audit était de fournir l’assurance que les processus soutenant le plan de contrôle interne de SAC et de RCAANC sont alignés sur les exigences relatives aux CIRF de la Politique sur la gestion financière du CT et répondent aux besoins en matière de champ d’application et de supervision de chaque ministère »--page 2.
Lien permanent pour cette publication :
publications.gc.ca/pub?id=9.931878&sl=1
| Ministère/Organisme |
|
|---|---|
| Titre | Audit des contrôles internes en matière de rapports financiers : rapport d’audit interne / préparé par la Direction générale des services de vérification et d’assurance. |
| Type de publication | Monographie |
| Langue | [Français] |
| Autres langues publiées | [Anglais] |
| Format | Texte numérique |
| Document électronique | |
| Note(s) |
|
| Information sur la publication |
|
| Description | 1 ressource en ligne (ii, 31 pages) |
| Numéro de catalogue |
|
| Descripteurs |
Demander des formats alternatifs
Pour demander une publication dans un format alternatif, remplissez le formulaire électronique des publications du gouvernement du Canada. Utilisez le champ du formulaire «question ou commentaire» pour spécifier la publication demandée.Détails de la page
- Date de modification :